안녕하세요 위커프입니다! 🙌
사업을 운영하면서 직원이 있다면 꼭 알아야 할 중요한 세금 중 하나가 바로 원천세입니다.
이번 포스트에서는 원천세에 대한 기초 개념부터 납부 방법, 그리고 미납 시 발생하는 가산세까지 한 번에 정리해보겠습니다.
원천세 신고가 처음이신 분들께 큰 도움이 될 거예요!
이 글은 배달의민족 외식업광장에 게재된 글을 참고하여 작성되었습니다.
( 출처:사장님이라면 꼭 정복해야 할 세금, 원천세!💰|배민외식업광장 )
1️⃣ 원천세란 무엇일까요?
원천세는 사장님이 직원에게 급여를 지급할 때, 그 급여에서 소득세를 미리 공제한 후 대신 세무서에 납부하는 세금입니다.
직원이 직접 소득세를 신고하는 대신, 사장님이 그 역할을 대신하게 되는 거죠.
이로 인해 직원들은 소득세 신고의 번거로움을 덜고, 사장님은 직원의 급여를 비용으로 인정받아 경영의 효율성을 높일 수 있습니다.
2️⃣ 원천세 신고 및 납부 방법
원천세는 매월 급여 지급 후 다음 달 10일까지 신고 및 납부해야 합니다.
예를 들어, 2월 급여에 대한 원천세는 3월 10일까지 납부해야 하죠. 원천세는 크게 두 가지로 나뉩니다.
✅ 소득세: 홈택스를 통해 납부
✅ 지방소득세: 위택스를 통해 납부
두 곳에서 각각 확인하고 납부해야 하며, 홈택스에서는 가상계좌를 통해 소득세를 쉽게 납부할 수 있고
위택스에서는 전자납부번호로 지방세를 납부할 수 있습니다.
3️⃣ 원천세 미납 시 가산세는?
원천세를 기한 내 납부하지 못하면 가산세가 발생하게 됩니다.
가산세는 미납 세액에 따라 계산되며, (미납 세액 × 3%) + (미납 세액 × 0.025% × 미납일수)로 계산됩니다.
가산세가 계속해서 늘어나기 때문에 가급적 빨리 납부하는 것이 중요합니다.
4️⃣ 원천세 신고 시 유용한 팁
원천세 신고는 직원이 있는 사업장에서 반드시 해야 하는 절차이기 때문에 처음 원천세를 신고하는 사장님들은 이를 꼼꼼히 챙겨야 합니다.
특히 소득세와 지방세를 각각 나눠 신고하고 납부하는 것을 기억해야 하고
납부서의 계좌 이체 정보 및 전자납부번호를 확인하여 오류 없이 납부하는 것이 중요합니다.
📋 효율적인 세금 관리, 인건비 관리 템플릿으로 쉽게 해결!
직원이 있는 사업장이라면 인건비 관리가 매우 중요합니다.
직원 급여와 세금 납부를 한 번에 관리할 수 있는 위커프의 인건비 관리 템플릿을 소개합니다.
이 템플릿은 직원의 근로 시간과 급여, 세금을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있어 인건비 부담을 효율적으로 줄여줍니다.
이제 복잡한 인건비 계산도 위커프 인건비 관리 템플릿으로 간편하게 해결하세요.
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